根据审计法规定,经市委审计委员会批准,市审计局对2025年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,完成了《关于2025年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》起草工作。工作中,市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支审计主责主业,做实研究型审计,依法全面履行审计监督职责,为推进全市经济社会高质量发展提供坚实保障。
《报告》共分为三部分:
第一部分,市级财政管理审计情况。2025年决算草案显示,2025年决算草案显示,市级一般公共预算总收入301.9亿元,当年收入16.4亿元;总支出301.9亿元,当年支出204亿元。市级政府性基金预算总收入172.3亿元,当年收入75.4亿元;总支出172.3亿元,当年支出119.7亿元。市级国有资本经营预算总收入9亿元,当年收入8.9亿元;总支出9亿元,当年支出2亿元。市级社会保险基金预算收入200.7亿元,支出183.7亿元,年末滚存结余183.4亿元。审计发现主要问题是:部分惠民和涉企政策落实不到位、效果打折扣;财政资源和预算统筹不够有力,落实财政科学管理要求还有差距,罚没款物管理机制尚不健全;专项债券全周期监管依然存在短板,项目建设管理和资金使用不够规范高效。
第二部分,市级部门预算执行审计情况。重点审计了6个部门及12个所属单位,根据数据分析结果延伸审计了34个部门及58个所属单位。审计发现主要问题是:部分单位展会论坛等活动清理规范不够彻底,部分单位将应直接履职事项委托第三方,“过紧日子”还未成为习惯和常态;部分单位刚性预算执行不严、绩效意识不强,财政管理基础工作不够扎实;部分单位政府采购及购买服务管理存在短板,预算编制和执行管理不严格,采购招标和履约监管不到位。
第三部分,审计建议。一是要推动财政政策和各类宏观政策统筹,优化财政支出结构,更加注重惠民生、促消费、增后劲;二是要持续推进零基预算改革和财政科学管理,打破支出固化、僵化格局,加强财政资源统筹,集中财力保障重大战略、重点任务落实;三是要深入落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子要求,压实部门预算管理主体责任,从严控制一般性支出,杜绝损失浪费等行为。
下一步,市审计局将按照市委、市政府部署要求,根据市人大常委会审议意见,压紧压实整改责任,推动问题整改到位。
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