2023年烟台市福山区尚德中学
单位预算
目 录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。
(二)负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
(三)负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
(四)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
(五)负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。
(六)负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
(七)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
(八)负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他职工。
(九)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。
(十)负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
(十一)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置情况
烟台市福山区尚德中学单位预算包括:烟台市福山区尚德中学单位预算。
第二部分
2023年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3723 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算收入 | 3723 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算收入 | 三、国防支出 | ||
国有资本经营预算收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 五、教育支出 | 3192 | |
三、事业收入(不含教育收费) | 160 | 六、科学技术支出 | |
四、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 443 | |
九、卫生健康支出 | 79 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 169 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合计 | 3883 | 本年支出合计 | 3883 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收 入 总 计 | 3883 | 支 出 总 计 | 3883 |
公开表2 收入总体情况表 单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 使用 非财 政拨 款结 余 | 上年 结转 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预算收入 | 国有资本 经营预算 收入 | |||||||||||
合 计 | 3883 | 3723 | 3723 | 160 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 3192 | 3032 | 3032 | 160 | ||||||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 2973 | 2813 | 2813 | 160 | |||||||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2974 | 2814 | 2814 | 160 | ||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 219 | 219 | 219 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 443 | 443 | 443 | |||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 389 | 389 | 389 | ||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||
208 | 07 | 就业补助 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 79 | 79 | 79 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 169 | 169 | 169 | |||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 169 | 169 | 169 |
公开表3 支出总体情况表 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | 事业单位 经营支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合 计 | 3883 | 2849 | 1034 | |||||||
205 | 教育支出 | 3192 | 2158 | 1034 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 2973 | 2158 | 815 | |||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2973 | 2158 | 815 | ||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 219 | 219 | ||||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 219 | 219 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 443 | 443 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 389 | 389 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 125 | 125 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 | 180 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84 | 84 | |||||
208 | 07 | 就业补助 | 12 | 12 | ||||||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 12 | 12 | |||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 42 | 42 | ||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 42 | 42 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 79 | 79 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 79 | 79 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 79 | 79 | |||||
221 | 住房保障支出 | 169 | 169 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 169 | 169 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 169 | 169 |
公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 3723 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 3032 | 3032 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 443 | 443 | ||||
九、卫生健康支出 | 79 | 79 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 169 | 169 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 3723 | 本 年 支 出 合 计 | 3723 | 3723 | ||
上年结转 | 结转下年 | |||||
其中:一般公共预算结转 | ||||||
政府性基金预算结转 | ||||||
国有资本经营预算结转 | ||||||
收 入 总 计 | 3723 | 支 出 总 计 | 3723 | 3723 |
一般公共预算支出情况表 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 3723 | 2849 | 2520 | 329 | 874 | |||
205 | 教育支出 | 3032 | 2156 | 1829 | 329 | 874 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 2813 | 2158 | 1829 | 329 | 655 | |
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2813 | 2158 | 1829 | 329 | 655 |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 219 | 219 | ||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 219 | 219 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 443 | 443 | 443 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 390 | 390 | 390 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 125 | 125 | 125 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 | 180 | 180 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84 | 84 | 84 | ||
208 | 07 | 就业补助 | 12 | 12 | 12 | |||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 12 | 12 | 12 | ||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 42 | 42 | 42 | |||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 42 | 42 | 42 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79 | 79 | 79 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 79 | 79 | 79 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 79 | 79 | 79 | ||
221 | 住房保障支出 | 169 | 169 | 169 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 169 | 169 | 169 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 169 | 169 | 169 |
公开表6 | ||||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 单位预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合 计 | 2849 | 2520 | 329 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2263 | 2263 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 691 | 691 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 294 | 294 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 524 | 524 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 180 | 180 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84 | 84 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 79 | 79 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68 | 68 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42 | 42 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 169 | 169 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 132 | 132 | |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 329 | 329 | |||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 312 | 312 | |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17 | 17 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 257 | 257 | |||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 70 | 70 | |
303 | 11 | 代缴社会保险费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 56 | 56 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 131 | 131 |
公开表7 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(注:2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(注:2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
公开表10 | |||||||||||||||
基本支出预算情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位预算 支出经济 分类科目 | 科目编码
| 政府预算 支出经济 分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | ||||||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | ||||||||||||
类 | 款 | 类 | 类 | 款 | |||||||||||
2849 | 2849 | 2849 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2263 | 2263 | 2263 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 691 | 691 | 691 | |||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 294 | 294 | 294 | |||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 524 | 524 | 524 | |||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 180 | 180 | 180 | |||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 84 | 84 | 84 | |||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 79 | 79 | 79 | |||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68 | 68 | 68 | |||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42 | 42 | 42 | |||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 169 | 169 | 169 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 132 | 132 | 132 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 329 | 329 | 329 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 312 | 312 | 312 | |||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17 | 17 | 17 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 257 | 257 | 257 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 70 | 70 | 70 | |||||||
303 | 11 | 代缴社会保险费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 56 | 56 | 56 | |||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 131 | 131 | 131 |
公开表11 | ||||||||||
项目支出预算情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||
合 计 | 1034 | 874 | 874 | 160 | ||||||
绩效奖金 | 特定目标类 | 655 | 655 | 655 | ||||||
单位自有资金 | 特定目标类 | 160 | 160 | |||||||
2022年、2023年保安服务费 | 特定目标类 | 78 | 78 | 78 | ||||||
搬迁费 | 特定目标类 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2021年英语考试人机对话 | 特定目标类 | 16 | 16.29 | 16 | ||||||
录播教室建设 | 特定目标类 | 40 | 40 | 40 | ||||||
集中供暖学校经费补助 | 特定目标类 | 81 | 81 | 81 |
公开表12 | ||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 资 金 来 源 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结余 | 上年结转 | ||||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||
合计 | 70 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 70 | 70 | 70 | |||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 70 | 70 | 70 |
第三部分
2023年单位预算情况和
重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理,单位本级的收入和支出均包含在单位预算中。
(一)收入预算:2023年收入预算3883万元,其中一般公共预算收入3723万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入160万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元。
(二)支出预算:2023年支出预算3883万元,其中基本支出2849万元,项目支出1034万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元,事业单位经营支出0万元,结转下年0万元。
(三)增减变化情况:2023年收支预算3883万元,较上年预算增加1330万元,其中:
1.收入预算增加1330万元,其中一般公共预算收入增加1170万元、事业收入增加160万元。
2.支出预算增加1330万元,其中基本支出增加385万元;项目支出增加945万元。
3.收支预算增加的主要原因,一是教师人数增加,工资福利支出增加;二是项目支出增加。
二、“三公”经费支出情况
2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元,比上年减少0.7万元,下降100%,主要原因:2023年没有预算支出。
其中:
1.因公出国(境)费0万元,与去年保持一致。
2. 公务用车购置及运行费0万元,公务用车运行维护费0万元,比上年减少0.7万元,下降100%,主要原因是:2023年没有预算支出。
3.公务接待费0万元,与去年保持一致。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,烟台市福山区尚德中学为事业单位,无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为329万元。较2022年预算增加12万元,增长4%。主要原因是:学生人数增加。
四、政府采购情况
2023年政府采购预算70万元,其中:政府采购货物预算39万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算31万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。
2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
烟台市福山区尚德中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出7个,预算资金1034万元,其中财政拨款874万元。拟对搬迁费1个项目开展单位重点绩效评价,涉及预算资金4万元,其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果,优化搬迁费建设等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
(二)单位主管专项资金的绩效目标表
烟台市福山区尚德中学无单位主管专项资金的绩效目标。
项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 搬迁费 | ||||
主管部门 | 烟台市福山区教育和体育局 | 实施单位 | 烟台市福山区尚德中学 | ||
项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 4 | |||
其中:财政拨款 | 4 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体绩效目标 | 通过资金使用,实现顺利搬迁,达到学校正常运转效果 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤4万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 搬迁数量 | ≥1件 | ||
质量指标 | 费用发放合规率 | =100% | |||
时效指标 | 费用支付及时率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益 指标 | 校园文化建设水平 | 有效提升 | ||
可持续影响 指标 | 学校整体形象 | 持续改善 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生教师满意度 | ≥95% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的单位收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费:指省级单位单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除明确科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除明确科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
二十五、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
二十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。